РІЧНИМ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік (Зміни) Новобузької дільниці групового водопроводу код 26173028
| 
 Предмет закупівлі і  | 
 Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  | 
 Очікувана вартість предмета закупівлі гри.  | 
 Процедура закупівлі  | 
 Орієнтовни й початок проведення процедури закупівлі  | 
 Примітки  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 і .з  | 
 4  | 
 5  | 
 6  | 
| 
 ілекгрична енергія 35.11.1)  | 
 2273  | 
 425,959 •Чотириста двадцять п'ять тисяч, дев'ятсот п'ятдесят дев'ять грн.) в т. ч. ПДВ  | 
 У одного учасника  | 
 Листопад 2013р.  | 
 Закупівля здійснювалася під очікувану в 2014 р. вартість, термін постачання - протягом 2014року Договір від 20.01.2014р. в т. ч. лот 1 - 250331 грн.(в т.ч. ' ПДВ); лот 2 - 175628грн (в т.ч. ПДВ).  | 
| 
 Паливо рідинне та газ: оливи мастильні (19.20.2. ДК 016-2010) (Бензин моторіґиії (газолін) - код 19.20.21-00.00: Газойлі (дизельне паливо)-код 19.20.26-00.00; Оливи мінеральні середні - код ' 19.20.27-00.00)  | 
 КЕКВ2210  | 
 259593.75 грн (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто три грн. 75 коп.) в т. ч. ПДВ  | 
 Відкриті торги  | 
 Листопад 2014р.  | 
 Закупівля здійснюється під очікувану в 2015 році вартість, термін поста-чання - протягом 2015р.Відмінені - відсутність достатньої кількості учасників. Огол. пре- результати №000825 ВДЗ №163(05.01.2015р.) від 05.01.2015р. Звіт №1 від 05.01.2015р.  | 
| 
 • Паливо рідинне та газ: оливи мастильні (19.20.2, ДК 016-2010) (Бензин моторний (газолін) - код 19.20.21-00.00; Газойлі (дизельне паливо )-код 19.20.26-00.00: Оливи мінеральні середні - код 19.20.27-00.00)  | 
 КЕКВ2210  | 
 259593.75 грн (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто три грн. 75 коп.) в т. ч. ПДВ  | 
 Відкриті торги  | 
 Січень 2015р.  | 
 Закупівля здійснюється під очікувану в 2015 році вартість, термін поста-чання - протягом 2015р. Відмінені - відсутність достатньої кількості учасників Огол. про результати №051972 ВДЗ №193( 16.02.2015р.) від 16.02.2015р. Звіт №3 16.02.2015р.  | 
| 
 Енергія електрична (35.11.1- [016-2010,2 лота > Лот № 1 - Енергія електрична код 35.11.10-00.00: Лот №2 - :нергія електрична - код 5.11 10-00.00)  | 
 КЕКВ 2273  | 
 451000,00 (Чотириста п'ятдесят одна тисяча грн. 00коп.) в т. ч. ПДВ  | 
 Переговорна процедура «  | 
 Лютий 2015р.  | 
 ЛОТ№1. Постачання електричної енергії в особі філії Новобузьхо \ району Східного округу ПАТ «Миколаївобленерго» ЛОТ№2. Постачання електричної енергії в особі філії Казанкіз- ського району Східного окр> :у ПАТ «Миколаївобленерго» Закупівля здійснюється під очікувану в 2015 році вартість, термін постачання - протято: 2015р. Договір від 17.03.23:5 ).  | 
| 
 Іаливо рідинне та газ: )ливи мастильні 19.20.2, ДК 016-2010) Зензкн моторний (газолін) - од 19.20.21-00.00: Газойлі дизельне паливо)-крд 9.20.26- 00.00; Оливи іінеральні середні - код 9.20.27- 00.00)  | 
 КЕКВ2210  | 
 411110,00грн. (Чотириста одинадцять тисяч сто десять грн.) в т.ч. ПДВ.  | 
 Переговорна процедура  | 
 Березень 2015р. І  | 
 Закупівля здійснюється під очікувану в 20! 5 році вар' сть, термін постачання - протягом 2015р. Договір від 30.03.2015р. № 45  | 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.09.2014р. №15 в редакції рішення комітету з конкурсних торгів від 21.11.2014р. № Мі-ад^ЗЗйгуІ рішення комітету з конкурсних торгів від 11.12.2014р. рішення комітету з конкурсних торгів від 29.12.2014^ рішення комітету з конкурсних торгів від 12. 0ї2($$а.. рішення комітету з конкурсних торгів зід 16. рішення комітету з конкурсних торгів від 19. 02.20ІЙ? рішення комітету з конкурсних торгіз від 04.03.201 Яь^дЗ рішення комітету з конкурсних торгів від 07.04.20іЩіфк'^Ф^кїХ^Фч5 II
Голова комітету з конкурсних торгів ^^ І^сГоцелюкІ^^
до річного плану закупівель на 2015 рік г
Новобузької дільниці групового водопроводу( код за ЄДІ-аОУ - 26173028 ).
| 
 Предмет закупівлі  | 
 Код КЕКВ (для бюджети их коштів)  | 
 Очікувана вартість предмета закупівлі грн.  | 
 Процедура закупівлі  | 
 Орієнтовн ий початок проведенн я процедури закупівлі  | 
 Примітки  | 
| 
 1  | 
 2  | 
 о .3  | 
 4  | 
 6  | 
 8  | 
| 
 Предмети, матеріали , обладнання та інвентар в т.ч.  | 
 2210  | 
 7Ш0  | 
 //-//  | 
 Протягом року  | 
 3 них К-т ■зарорг. на 01.01.2015р. 20048.6! грк.  | 
| 
 .Придбання канцелярського приладдя  | 
 2210  | 
 900  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 підписка на періодичні видання  | 
 2210  | 
 -  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 придбання аптечок та госгіматеріалів  | 
 2210  | 
 1300  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 придбання хімреактивів та обеззаражуючих засобів  | 
 2210  | 
 9970  | 
 
  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 придбання матеріалів для поточного ремонту  | 
 2210  | 
 40700  | 
 //-//  | 
 . //-//  | 
 
  | 
| 
 придбання з/ч для транспорту  | 
 2210  | 
 18330  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 Придб. спецодягу та взяття  | 
 2210  | 
 -  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 Продукти харчування  | 
 2230  | 
 -  | 
 //-//  | 
 л-и  | 
 -  | 
| 
 Оплата послуг ('крім комунальних), в т.ч.  | 
 2240  | 
 40280  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 3 них К-т заборі . на 0101.2015р- 7208,68грн.  | 
| 
 Оплата послуг зі страхування.у т. ч. тр..засобів. 'мед.цив.-правової відповід. .мед. ОГЛЯД.БОДІЇВ., інше  | 
 2240  | 
 2915  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 Оплата послуг з розр. нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування., відведе-ння земельних ділянок, виготтехн. документації .інше  | 
 2240  | 
 9935  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 Оплата банківських послуг.  | 
 2240  | 
 1600 *  | 
 //-//  | 
 //-//  | 
 -  | 
| 
 ДП « Зовнішторгвидав»  | 
 2240  | 
 1980  | 
 //-//  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Послуги зв'язку  | 
 2240  | 
 8000  | 
 V //-//  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 ' Міжнародна академія фінансів (за навчання голови , секретаря ККТ )  | 
 2240  | 
 2350  | 
 //-//  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 Інші видатки  | 
 22,40 *  | 
 12000 і //-//  | 
 •  | 
 
  | 
|
| 
 Заправка, ремон.т принтера  | 
 2240  | 
 1500 І //-// ■  | 
 -  | 
 
  | 
|
| 
 Видатки на відрядження  | 
 2250  | 
 4000 //-//  | 
 //-//  | 
 3 них К-т заборг. на 01.01.2015р- 1440.38і"рн.  | 
|
| 
 Оплата водопостачання і водовідведення '  | 
 2272 і 3660 ! //-//  | 
 //-//  | 
 -  | 
||
| 
 Оплата електроенергії і  | 
 2273 | 79000 20% суми, зизначеної у Договорі від 20.01.2014р. в т.ч. лот 1 -250331 грн. лот 2 - 175628грн (в т.ч. ПД'З  | 
||||
| 
 ■ Оплата природного газу  | 
 2274  | 
 71120  | 
 
  | 
 //-//  | 
 -  | 
| 
 Оплата інших єн.носіїв(вугілля)  | 
 2275  | 
 114000  | 
 
  | 
 //-// *  | 
 -  | 
| 
 Інші виплати населенню  | 
 2730  | 
 5500  | 
 
  | 
 
  | 
 -  | 
| 
 Інші поточні видатки  | 
 2800  | 
 24000  | 
 //-//  | 
 
  | 
 -  | 
| 
 Капітальні видатки, в т.ч.  | 
 3000  | 
 8560  | 
 //-//  | 
 
  | 
 3 них К-т заборг. на 01.01.2015р- 8560грн.  | 
| 
 Придб. обладн. і предметів довгостр. користування  | 
 3110  | 
 7240  | 
 
  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 Кап.ремонт Інших об'єктів  | 
 3132  | 
 1320  | 
 
  | 
 //-//  | 
 
  | 
| 
 Затверджений рішенняіМ комітету з конкурсних торгів від 04.09.2014р. №15 в редакції  | 
| 
 
  | 
| 
 21.11.2014р. № 19 в редакції 11.12.2014р. №21 29.12.2014р. №22 12. 01.2015р. №24 16. 01.2015р. №26 16. 02.2015р. №29 19. 02.2015р. №30 24.03.2015р. №37 07.04.2015р. №40 08.05.2015р. №41 29.05.2015р. №42 09.06.2015р. № 43 №44  | 
		
| 
 Голова комітету з  | 
| 
 Ю.1. Гоцелюк  | 
рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних торгів рішення комітету з конкурсних рішення комітету з конкурси:
| 
 
  | 
| 
 і  | 
і
